去年年底总公司让调整账面利润,填制了这笔分录,这样的话利润就正确了(按照收取的管理费2.5%做利润),但一直有一笔应付账款-暂估入账挂账上,该如何处理?

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2022/5/18 9:43:34

去年年底总公司让调整账面利润,填制了这笔分录,这样的话利润就正确了(按照收取的管理费2.5%做利润),但一直有一笔应付账款-暂估入账挂账上,该如何处理?

如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了

不是 这是年底调整利润做了这么一笔分录,但是应付账款暂估入账怎么平呢

如果只是调整利润,调的账,没有实际业务发生,建议红冲原来的分录

会计记账是有借必有dai,单独调整一个科目调平是不现实的

嗯嗯,但是红冲的话利润又不对了,因为这个项目是挂靠项目要按照收的管理费做利润。这样的话账务怎么处理呢?

你的那个成本就是你说的需要支付的管理费用是吗?

如果是实际业务,后期需要支付款项吗,如果需要支付,就在支付的时候把应付款冲掉

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-05-18 09:43茶茶

去年年底总公司让调整账面利润,填制了这笔分录,这样的话利润就正确了(按照收取的管理费2.5%做利润),但一直有一笔应付账款-暂估入账挂账上,该如何处理?
会计宝

2022-05-18 09:34茶茶

会计宝
会计宝
会计宝

andy老师2022-05-18 10:05

如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了

2022-05-18 10:07茶茶

不是 这是年底调整利润做了这么一笔分录,但是应付账款暂估入账怎么平呢
会计宝
会计宝

andy老师2022-05-18 10:12

如果只是调整利润,调的账,没有实际业务发生,建议红冲原来的分录
会计宝

andy老师2022-05-18 10:13

会计记账是有借必有dai,单独调整一个科目调平是不现实的

2022-05-18 10:15茶茶

嗯嗯,但是红冲的话利润又不对了,因为这个项目是挂靠项目要按照收的管理费做利润。这样的话账务怎么处理呢?
会计宝
会计宝

andy老师2022-05-18 10:16

你的那个成本就是你说的需要支付的管理费用是吗?
会计宝

andy老师2022-05-18 10:16

如果是实际业务,后期需要支付款项吗,如果需要支付,就在支付的时候把应付款冲掉
andy老师

andy老师2022-05-18 10:17

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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