请问21年暂估了费用。实际盈利了 年度汇算清缴时也调增补税了。5月账上应该如何做处理?

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2022/5/18 20:20:54

请问21年暂估了费用。实际盈利了 年度汇算清缴时也调增补税了。5月账上应该如何做处理?

借:以前年度损益调整 dai:应交企业所得税 借:利润分配~未分配利润 dai:以前年度损益调整

那之前暂估的费用要冲销吗

要冲销的

那之前暂估的费用,直接相同分录负数写一笔吗

是的

好的 谢谢老师

不客气

补充:如果取得相关发票可以对原分录红冲,如果尚未取得发票,已经对暂估进行纳税调整,未取得发票无需单独做红冲分录

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-05-18 20:20匿名提问

请问21年暂估了费用。实际盈利了 年度汇算清缴时也调增补税了。5月账上应该如何做处理?
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 20:27

借:以前年度损益调整 dai:应交企业所得税 借:利润分配~未分配利润 dai:以前年度损益调整

2022-05-18 20:29匿名提问

那之前暂估的费用要冲销吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 20:30

要冲销的

2022-05-18 20:32匿名提问

那之前暂估的费用,直接相同分录负数写一笔吗
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 20:32

是的

2022-05-18 20:33匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-05-18 20:33

不客气
会计宝

官方回复2022-05-21 09:14

补充:如果取得相关发票可以对原分录红冲,如果尚未取得发票,已经对暂估进行纳税调整,未取得发票无需单独做红冲分录
官方回复

官方回复2022-05-21 09:15

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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