公司开专票给客户,入主营业务收入,应交税费,销项税额,要做税额转出吗

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2022/6/22 15:26:42

公司开专票给客户,入主营业务收入,应交税费,销项税额,要做税额转出吗

月末要将未交增值税转到应交税费-未交增值税科目

为什么税额要转出 不能抵扣吗?

进项税是可以抵扣销项的

要将销项税额抵扣进项税的差额部份转出,需要公司交的钱

结转后要计提吗,因为还有附加税 你可以发个操作流程给我吗 暂时没有进项税

月末要将本月未交增值税转出 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税

交纳时借:应交税费—未交增值税 dai:银行存款

计提附加税 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税、地方教育费附加等

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2022-06-22 15:26余婷婷

公司开专票给客户,入主营业务收入,应交税费,销项税额,要做税额转出吗
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谭老师2022-06-22 15:27

月末要将未交增值税转到应交税费-未交增值税科目

2022-06-22 15:30余婷婷

为什么税额要转出 不能抵扣吗?
会计宝
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谭老师2022-06-22 15:31

进项税是可以抵扣销项的
会计宝

谭老师2022-06-22 15:31

要将销项税额抵扣进项税的差额部份转出,需要公司交的钱

2022-06-22 16:02余婷婷

结转后要计提吗,因为还有附加税 你可以发个操作流程给我吗 暂时没有进项税
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谭老师2022-06-22 16:06

月末要将本月未交增值税转出 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税
会计宝

谭老师2022-06-22 16:06

交纳时借:应交税费—未交增值税 dai:银行存款
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谭老师2022-06-22 16:08

计提附加税 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税、地方教育费附加等
谭老师

谭老师2022-06-22 16:09

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