在报增值税及附加税时怎么处理这两个业务呢?

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2022/11/14 11:01:17

在报增值税及附加税时怎么处理这两个业务呢?

如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1

之前有进项税额留抵,可以从那个扣除吗?

可以的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-11-14 11:0163400435

在报增值税及附加税时怎么处理这两个业务呢?
会计宝

2022-11-14 11:1763400435

会计宝
会计宝
会计宝

安叔老师2022-11-14 11:03

如果之前有计提,就1.借应交税费-应交印花税68 dai银行存款68 2应交税费-应交增值税25485.1 dai银行存款25485.1

2022-11-14 11:0563400435

之前有进项税额留抵,可以从那个扣除吗?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-11-14 11:06

可以的
安叔老师

安叔老师2022-11-14 11:07

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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