我们公司是设计类公司,7月有收到一张分包给别人的设计费发票,但是其实钱还没付,要怎么做账啊,今年成本多了,不想直接入主营业务成本,那要怎么做啊

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2022/12/30 9:35:38

我们公司是设计类公司,7月有收到一张分包给别人的设计费发票,但是其实钱还没付,要怎么做账啊,今年成本多了,不想直接入主营业务成本,那要怎么做啊

可以先不入账,1月份再入账

7月 份的也可以吗?这么久

实际工作中是可以这样操作的

另外,我另一家公司,今年成本票不够,有个客户那边这个季度没票开给我们了,那我这个可以预提入今年成本吗

可以暂估一笔成本

在次年汇算清缴之前取得发票就可以

设计费的怎么暂估,分录怎么做呀

借:主营业务成本-暂估 dai:应付账款

收到发票时,把暂估分录红字冲销,再按照发票金额入账

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2022-12-30 09:35赵宏伟

我们公司是设计类公司,7月有收到一张分包给别人的设计费发票,但是其实钱还没付,要怎么做账啊,今年成本多了,不想直接入主营业务成本,那要怎么做啊
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 09:36

可以先不入账,1月份再入账

2022-12-30 09:54赵宏伟

7月 份的也可以吗?这么久
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 09:55

实际工作中是可以这样操作的

2022-12-30 09:59赵宏伟

另外,我另一家公司,今年成本票不够,有个客户那边这个季度没票开给我们了,那我这个可以预提入今年成本吗
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:01

可以暂估一笔成本
会计宝

许老师2022-12-30 10:02

在次年汇算清缴之前取得发票就可以

2022-12-30 10:12赵宏伟

设计费的怎么暂估,分录怎么做呀
会计宝
会计宝

许老师2022-12-30 10:16

借:主营业务成本-暂估 dai:应付账款
会计宝

许老师2022-12-30 10:16

收到发票时,把暂估分录红字冲销,再按照发票金额入账
许老师

许老师2022-12-30 10:17

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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