我是销售方,给对方公司开了一张专票100000(94339.62➕5660.38),我们确认收入了,对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭,停止服务,我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,我们应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了……请问下,这个全套下来的分录应该怎么做

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2023/6/2 15:59:38

我是销售方,给对方公司开了一张专票100000(94339.62➕5660.38),我们确认收入了,对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭,停止服务,我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,我们应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了……请问下,这个全套下来的分录应该怎么做

你好

之前问过这个问题

是有哪里不明白么

如果我是销售方,主营业务收入这块怎么做呢……因为公司应收应付都是我……金额还都一样

给对方公司开了一张专票100000,借 银行存款 100000 dai 主营业务收入94339.62 应交税费-应交增值税销项5660.38。 我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,借 主营业务收入 52,904.62 应交税费-应交增值税销项3,174.28 dai 应付账款 56078.9。应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了,借 应付账款 56078.9 dai 营业外收入

哦哦,明白了,感谢您

不客气

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2023-06-02 15:59匿名提问

我是销售方,给对方公司开了一张专票100000(94339.62➕5660.38),我们确认收入了,对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭,停止服务,我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,我们应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了……请问下,这个全套下来的分录应该怎么做
会计宝
会计宝

patience2023-06-02 16:01

你好
会计宝

patience2023-06-02 16:02

之前问过这个问题
会计宝

patience2023-06-02 16:02

是有哪里不明白么

2023-06-02 16:19匿名提问

如果我是销售方,主营业务收入这块怎么做呢……因为公司应收应付都是我……金额还都一样
会计宝
会计宝

patience2023-06-02 16:25

给对方公司开了一张专票100000,借 银行存款 100000 dai 主营业务收入94339.62 应交税费-应交增值税销项5660.38。 我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,借 主营业务收入 52,904.62 应交税费-应交增值税销项3,174.28 dai 应付账款 56078.9。应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了,借 应付账款 56078.9 dai 营业外收入

2023-06-02 16:35匿名提问

哦哦,明白了,感谢您
会计宝
会计宝

patience2023-06-02 16:36

不客气
会计宝

官方回复2023-06-05 15:46

补充:开具负数发票根据发票金额记账
官方回复

官方回复2023-06-05 15:47

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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