代经销商收款,然后开了同等金额的发票出去,正常来说我们只需要开经销商付给我们货款的那个金额的票就行了,但是直接开了经销商客户付款金额,其中存在着一些差异,那这个差额我们收取了代开票税点,那这笔税点的钱怎么入账呢

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2024/2/1 15:17:34

代经销商收款,然后开了同等金额的发票出去,正常来说我们只需要开经销商付给我们货款的那个金额的票就行了,但是直接开了经销商客户付款金额,其中存在着一些差异,那这个差额我们收取了代开票税点,那这笔税点的钱怎么入账呢

营业外收入吧

我看到别人说其他业务收入然后有点迷了

其他业务收入不合适,公司开票不是业务,也不能当业务

做营业外收入,摘要也别写税点,就写收谁谁款就行

哦哦好的,谢谢

不客气

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2024-02-01 15:17匿名提问

代经销商收款,然后开了同等金额的发票出去,正常来说我们只需要开经销商付给我们货款的那个金额的票就行了,但是直接开了经销商客户付款金额,其中存在着一些差异,那这个差额我们收取了代开票税点,那这笔税点的钱怎么入账呢
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杨老师2024-02-01 15:18

营业外收入吧

2024-02-01 15:32匿名提问

我看到别人说其他业务收入然后有点迷了
会计宝
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杨老师2024-02-01 15:34

其他业务收入不合适,公司开票不是业务,也不能当业务
会计宝

杨老师2024-02-01 15:35

做营业外收入,摘要也别写税点,就写收谁谁款就行

2024-02-01 15:52匿名提问

哦哦好的,谢谢
会计宝
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杨老师2024-02-01 15:52

不客气
杨老师

杨老师2024-02-01 15:53

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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