老师,已抵扣的红字进项发票,我做分录,是做红字吗?还是做进项税额转出的分录。

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2024/4/9 12:34:48

老师,已抵扣的红字进项发票,我做分录,是做红字吗?还是做进项税额转出的分录。

做进项税额转出

分录老师写一下

借:管理费用(原来正数发票做的科目)负数 应交税费-应交增值税(进项税额转出)负数 dai:应付账款 负数

借:管理费用(原来正数发票做的科目)负数 应交税费-应交增值税(进项税额转出)负数 dai:应付账款 负数

老师,进账税额转出为什么是红字呢

哦,知道了,本身是dai方,放到借方来了

嗯嗯

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-04-09 12:34匿名提问

老师,已抵扣的红字进项发票,我做分录,是做红字吗?还是做进项税额转出的分录。
会计宝

2024-04-09 12:48匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-09 12:36

做进项税额转出

2024-04-09 12:39匿名提问

分录老师写一下
会计宝
会计宝

杨英芝老师2024-04-09 12:41

借:管理费用(原来正数发票做的科目)负数 应交税费-应交增值税(进项税额转出)负数 dai:应付账款 负数

2024-04-09 14:30匿名提问

借:管理费用(原来正数发票做的科目)负数 应交税费-应交增值税(进项税额转出)负数 dai:应付账款 负数
会计宝

2024-04-09 14:30匿名提问

老师,进账税额转出为什么是红字呢
会计宝

2024-04-09 14:30匿名提问

哦,知道了,本身是dai方,放到借方来了
会计宝
会计宝

杨老师.2024-04-09 14:31

嗯嗯
杨老师.

杨老师.2024-04-09 14:32

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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