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哈哈老师
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6804
归老师
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
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承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
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您好,账上有结余的进项税额是可以抵扣的,在增值税申报表上也会显示出留抵的进项税额。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
7119
Annina老师
业务招待 查看全部回复
5400
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24876
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10431
李伟老师
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7209
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10485
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
7083
待认证进项税额就是指取得进项税发票,但是还没认证的发票,记入待认证进项税额,待抵扣进项税额是指已经通过认证,但是税务机关不允许一次性全部抵扣进项税额,需要分次抵扣的计入待抵扣进项税额 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7677
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
9441
Karina老师
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
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我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7092
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6543
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6732
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7848
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
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这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
您好,金额大概多少 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
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您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
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发票勾选平台勾选抵扣,税率栏如果显示不征税的通行费发票不能抵扣 查看全部回复
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计入药品的采购成本 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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可以做一个工时表?考勤系统管理 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
是的 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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发票是可以开,但是要考虑这笔业务的真实性,会不会涉及到虚开发票的问题。 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7245
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8532
史磊
对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
7758
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
归朝杰
运费是单独的发票么? 查看全部回复
7425
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
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会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8730
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7578
moira
你好 查看全部回复
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可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7326
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6327
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
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你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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先将固定资产转入清理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备dai:固定资产 查看全部回复
6858
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11313
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6759
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7965
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
您好,不可以 查看全部回复
14913
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8343
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
13950
您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
8001
税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
7452
您好,购进原材料的话是:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
6507
您好,您是在申报增值税吗 查看全部回复
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7164
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7542
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14805
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7038
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7110
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8541
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