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哈哈老师
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
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归老师
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4302
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4185
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5526
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5112
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5301
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4266
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5553
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4869
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
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先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
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借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
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发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8235
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4797
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4761
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4545
而已老师
您好。 查看全部回复
4599
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4410
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4824
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11520
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4464
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12753
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5787
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5310
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9846
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5733
5076
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7326
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7110
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6462
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6795
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5229
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
5157
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6300
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7812
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4986
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
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您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5373
进财务费用 查看全部回复
5130
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
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相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5490
小月老师
你好 查看全部回复
8307
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5877
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4077
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6822
6030
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6831
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5661
5355
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5337
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4113
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
4104
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5175
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
5058
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
6336
确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4014
进成本 查看全部回复
4968
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5607
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10539
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8406
7254
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9198
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9585
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6363
5805
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6210
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5022
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
6003
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5751
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8694
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4977
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5562
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
13977
确认收入 查看全部回复
5769
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4527
做管理费用-会议费 查看全部回复
6516
4149
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5904
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
4563
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8739
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
6624
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6399
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7191
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5031
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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