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而已老师
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
哈哈老师
对 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5310
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6849
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4644
Annina老师
差额做财务费用 查看全部回复
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做福利费限额扣除 查看全部回复
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您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
5832
李钢老师
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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账号正在注销中
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
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预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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没错,就是这么做的 查看全部回复
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
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归老师
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
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借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
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潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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您好,打印机是不能抵增值税的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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可以开红字发票的 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
3960
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
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借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
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借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
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缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
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发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4788
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7596
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4869
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
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如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
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计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4716
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
您好,可以 查看全部回复
5094
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
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借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14652
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
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借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
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如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
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借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
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需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5643
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7821
一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
5121
产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5481
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
5220
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6327
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