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归老师
这个已经给你说过了 第一行的数字删除就可以了 查看全部回复
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哈哈老师
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
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高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
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入账是可以入账 但是不能税前扣除。他的收据只是自己有一套模板自行印制的 和行政单位的收据是两码事 查看全部回复
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如果是系统自动生成的数据没关系 这是因为两个系统读取的小数点后边位数不一致导致的!如果是系统自动生成的数据 查看全部回复
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第一个是办什么证? 查看全部回复
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您好,期末留抵税额就是进项比销项多留着以后抵扣的进项税额 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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您好,您说的增加或者修改指的是什么? 查看全部回复
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您好,个体工商户的个人所得税是可以核定征收的,但是否可以核定征收,还需要看税务局怎么核定的了。 查看全部回复
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不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
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利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
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附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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王苗苗老师
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
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王老师
对的 查看全部回复
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Annina老师
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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真实合理的可以 查看全部回复
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从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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制造费用也是生产成本的一部分 平时在制造费用下列示 月末结转至生产成本 查看全部回复
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一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
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您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
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这个按照您的利润表填写就行,资产总额按照资产负债表填 查看全部回复
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您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
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这个进项税额转出的数字和您用上账上的数字对不上吗? 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
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税务师晓雨
你说的是哪个数呢 查看全部回复
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公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
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您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
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财务报表已经报送了是吗? 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
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两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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这个要分是什么性质的员工,如果是临时性的员工,暑假工一类的就不用买社保 查看全部回复
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您好,你们公司是什么公司?这名司机是给谁开车?是送货的司机还是给领导开车的? 查看全部回复
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您好,空调属于器具工具家具 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
是普票还是专用发票? 查看全部回复
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企业会计准则没有要求企业必须编制现金流量表,而是根据的需要自行决定是否编制。 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
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您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
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还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
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刚才不是回答过这个问题?是哪里不清楚吗? 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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实验室是自己的吗? 查看全部回复
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您想问哪个税种的基数呢? 查看全部回复
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您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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有信用等级要求,具体申请条件每个地方有差异,咨询一下当地市场监督管理局 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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您好,行政罚款一般记入营业外支出,而且不允许税前扣除。 查看全部回复
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您是要营业执照变更地址是吗? 查看全部回复
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可以去市场监督管理局调 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
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您好,一般小企业都用小企业会计准则 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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工资如果是真实的,完全可以走对公账户,和社保是否有员工的信息关系不大。 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
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您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
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借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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您好,按理来说,租房的税费都是应该由出租方来缴纳的,但是现实情况是再开房租发票的时候税费的承担需要提前协商好,以免产生纠纷。 查看全部回复
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您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
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您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
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您好,一般纳税人的增值税按照下面的处理:纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 查看全部回复
10134
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9306
您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
8118
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19818
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8829
您好,通过截图判断应该是上报本月预估的税收。 查看全部回复
7479
您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
38007
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12915
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7146
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7101
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7830
您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
29034
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