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老师,我们的客户支付了一张汇票,由几家公司按比例分摊这张汇票,这个是签了几方协议的,由其中一个公司贴现之后,分配给其他家公司,这个我怎么做账呢?现在款已收到,是贴现的公司转进来的#其他行业#
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去进货某个东西,之前有框子钱抵款。付了一点钱。 我做凭证 写的是借 库存现金 贷其他业务收入 借库存商品 贷库存现金 可是付款已经抵扣了 再入帐一个借库存现金不就多了 不写的话又差这个钱 #出纳#
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怎么就成立了母子公司#服务业#
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老师,您好,我这边有一笔业务。我们公司提供材料等给加工厂加工,我们支付加工费和加工厂代购的一些物料费给加工厂,然后期间我们寄材料发生的物流费是由我们先垫付,后在支付加工厂加工费和物料费时扣回物流费,但物流费开给我们的是普票,而加工厂的是专票,加工厂开给我们的票是直接按含税价减掉了物流费的金额,那这样我们在付加工厂费用时,虽然扣回来物流费,但也损失了这部分的进项,想请问下老师,这个我们应该让加工厂怎么开票给我们,按总价开票,物流费这部分当折扣,但进项也会一起扣掉,或者我们应该怎么处理这个才能让费用和进项都没有损失?麻烦老师帮忙看下,谢谢#其他行业#
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老师,支付往来款可以挂预付账款吗#其他行业#
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老师您好,我公司现提供围挡安装业务,现关于围挡成本摊销情况存在问题,铁皮围挡不是一次性产品,且每次领用量不一致。若采用一次摊销会导致成本不准确,若采用分次或五五摊销法,何时进行第二次摊销呢?#建筑工程#
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老师,请问一下,只有采购合同才交印花税吗?还是所有的合同协议都要交(除采购合同外,还有其他很多的费用类合同如租房合同租车合同等等)?再有就是,计算印花税是每个合同分别计算?还是把某期间内所有的合同金额汇总计算印花税?#建筑工程#
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老师您好,请问一下,工程施工企业承包 工程,有部分进行了分包(钢结构),我们跟包工头签订分包合同,请问一下,如果是50万元的分包款,包工头开发票给我们,请问一下,我们预缴税款的时候可以把这50万减掉再预缴税款吗?我们是不是开给甲方的发票是全额开票,还是减 去这50万开票?谢谢老师#建筑工程#
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公司某员工的工资一直都在进行个人所得税申报3500元(按照应发数申报的),也按应发数计提了,可是工资一直未发放,之前的会计一直都没做发放工资得分录,现在这个员工要求发放之前的所有工资,公户一下子转了八个月的工资,个人所得税怎么申报#农业#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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老师您 好,请问增值税抵扣要退税部分,可以退回附加税吗?比如工程项目是10万,然后我们交了5660元的增 值税679元的附加税,但是我们有进项3000元呀,请问抵扣后这3000元的附加税可以 退吗?谢谢老师#建筑工程#
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老师好,我司是小规模纳税人,公司股东在公司成立前与甲建筑公司签订单项工程承包合同,现甲建筑公司支付60万工程款到我司公户,另外扣款5 万元,甲建筑公司受我司委托先行代发20万农民工工资;现家建筑公司要求我司开具85万发票,请问金额是否合理?根据发票“三流一致”原则此项目合同应该如何重新签订?#建筑工程#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师,如果一个企业即是供应商又是客户,在只设置一个科目核算的情况下,以下业务怎么写分录呢: 1.只设了“应收账款”,现在又向对方购进货物付款。 2.只设了“应付账款”,又向对方销售货物,且发生了部分销售退货。#商业#
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老师。公司是7月20号登记注册的。公司税种核定的是7月1日。八月九号办的税务报到拿到税控盘。领了不到十张的普通增值发票。然后一直没装开票软件,没业务,也没清税控盘。是不是应该把发票扫描进去清一下税控盘啊#商业#
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【计算题】某百货商场为增值税一般纳税人, 2019 年 9 月从国营农场购进免税农产品,取得的销售发票 上注明价款 100000 元;运输农产品支付运费 10000 元,并取得一般纳税人开具的增值税专用发票,该批农 产品的 60% 用于职工餐厅, 40% 用于对外销售。 要求:计算商场可以抵扣的进项税额。#农业#
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我们老板两个公司 一个汽车销售公司一个汽车运输公司 ,现在要和客户签订销售合同 再跟一级代理商签订销售合同 ,然后客户挂靠在我们汽车运输公司 ,请问这四方合同怎么签订 资金怎么走 ?#运输业#
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我们是小规模公司,公司有一辆汽车,原价10625,已计提折旧6392.36,现在卖了4500,这4500公司开了普票发票(不含税金额4455.45,增值税44.55),同时也在二手车交易市场开了《二手车销售统一发票》,金额也是4500。怎么做账啊#服务业#
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公司一个新项目,不涉及股权,引入资金200万,(对方公对公汇入我司账户)签定项目合作协议,6个后归还对方100万,剩余款项双方约定每年按照净利润5%分红给对方,老师请问200万及分红5%应该怎么做账?谢谢#建筑工程#
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想问一下,我们的业务是发生在6月份,建筑安装公司给我们安装了柜子这些,但是原来报价的时候,税率是按3%,现在他开的票也是3%,但是不是说业务发生在3月以后都可以开1%吗?,那这个发票我们应该可以接收吧?#餐饮酒店#
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请问下老师总销售款是17730,总成本是6611,老板要两人利润对半分,其中业务员已经收款11800,公司收款1030,收入减成本等于利润,按11119/2=5559.5,其中业务员收款11800和公司收的1030,业务员还要补多少钱给我们,我怎么算都和11110都不平#商业#
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老师,我是公司内账会计,现在代账公司会计跟我说:我把税务上的改成你可以吗,之前挂的会计离职了,我现在挂太多公司有一家异常了。这个能随便挂靠吗?会有风险吗?因为我知道我们公司少报税的,淘宝公司,大部分收入没报税,只有少部分开发票的业务报税的。#其他行业#
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我公司是a有机肥厂能够处理污泥,加工成肥料进行销售!现在我单位要给c开票:污泥处理费,污泥是我单位找b拉来的!我们污泥处理还需要用到辅料,那我给c开完票之后的账务处理怎么做呢?加工成肥料销售了账务又怎么处理呢?#工业制造#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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老师你好,想咨询一个转让的问题,我们公司股权转让协议写的是500的转让价,然后我们评估公司评估价格是520万;我们的未分配利润是28万,想请问下老师,我们公司会涉及交多少税费了?对方公司又交多少了?谢谢老师#建筑工程#
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请问老师,一般纳税人公司,今年1月份的一张销项发票,进项发票忘记报税了,但是当时却申报成功了,要变更申报表重新报吗?如果重申报的话进项发票没有认证要补缴税款吗?可以不变更申报吗?不变更申报的话要怎么做呢?感谢老师帮忙解答,🌹🌹🌹#商业#
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