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答疑老师:M老师
可以看看能否催一下,可以等到明年汇算清缴之前,还是没有开进来发票,再调增 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
不做个申报不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:微尘
可以正常记账,所得税税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:张老师
这个是不可以的哦 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
零星不超过500的可以 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果符合小额零星支出,可以税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学,所得税税前没有发票不可以扣除 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
根据《法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。所以,在公司没有取得营业收入时,当年发生的业务招待费不得在税前扣除。 查看全部回复
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税后扣除的就是所得税费用 查看全部回复
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先进预付账款,凭消费小票转费用 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房dai款利息和住房租金专项附加扣除。住房dai款利息和住房租金只能二选一。如果对于住房dai款利息进行了抵扣,就不能再对住房租金进行抵扣。反之亦然。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
税金不能税前扣除 查看全部回复
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可以入人工成本,也可以税前扣除,但不给员工办理社保不合法 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
符合固定资产条件的先计入固定资产再折旧入成本费用。 查看全部回复
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这种金额不大的,可以直接进当期损益,你如果不抵扣的话,可以选择发票不抵扣勾选 查看全部回复
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做纳税调整,更正申报财务报表和企业所得税年报 查看全部回复
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对的,就是这个意思 查看全部回复
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