正在加载...老师好,第四季度共开票28万(其中补开第三季度已申报税16万的无票收入),第四季度无票收入4万,增值税申报系统打开默认开票28万,直接免税的。我算出来第四季度开票金额28万+第四季度无票收入4万—补开第三季度已申报的16万=实际收入就是16万。老师我这个要怎么申报呢?小规模纳税人#商业#
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主营业务收入 如果开的增值税发票的 分录怎么写呢,我录了借银行存款贷主营业务收入,可是最后主营业务收入的本月合计和税务系统里的当月免税销售额对应不起来,算了一下差额就是增值税发票的金额数。#出纳#
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