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答疑老师:Annina老师
如果不让0申报的,可以填0.01 查看全部回复
问答已结束!
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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说一下具体情况 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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正数 查看全部回复
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你现在要填那个数? 查看全部回复
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没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,红冲就行了 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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再核实一下是否增加,没有增加的不管它 查看全部回复
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你好,你按这个填 查看全部回复
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你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
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你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
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先考自己有把握的 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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算 查看全部回复
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达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
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公众号:会计宝
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