正在加载...请问一下老师 我这个月工资费用0 但是有社保费用 我的记账凭证:借:管理费用-社保费用 5594.56 还有其他应收款 2193.48 贷:银行存款:7788.04。 我想问一下老师 我这个其他应收款 怎么做平。#工业制造#
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粮食类按投入产出法算出来的进项,如何结转增值税会计分录#其他行业#
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在企业工会账簿中有一分录,摘要:工会表彰奖金个税转公司账户 借:业务支出—其他业务支出 贷:银行存款。该笔奖金主要是为树立典型,表彰先进。它借业务支出是否正确?为什么不计职工活动支出?可以这样不计提就简化写吗?我有查过其他的做法是先计提 借:职工活动支出—其他活动支出 贷:其他应付款 贷:银行存款 支付:借:其他应付款 贷:银行存款。有没有什么准确的制度说明?#工业制造#
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老师,我们是做平台租赁的,商户入驻我们平台后租金由我们平台代收,后期我们扣除平台服务费后将剩余租金转给商户,但是首期租金我们平台扣除不给客户转,那这个首期租金我们不给客户开发票,我在账务里挂什么科目#房地产#
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