正在加载...请问一下 我们之前做了一笔分录 暂估了一部分成本,借主营业务成本 5000贷应付职工薪酬5000,现在进来了发票,比如是3000, 我是不是应该做会计分录负数成本3000,贷应付负数3000#出纳#
浏览:600 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
新手出纳,先缴纳个税再发放工资了怎么办?(不在同一天、隔了一天)#出纳#
浏览:598 收藏
我有一笔11395的公卡支出,支付的是新年台历货款,然后11395是我代替好几个门店一起付的总金额,并不是我这一家门店是11395,但是其他门店不会用公卡转回我这个支付的账户,后期其他门店用私卡转回到我私卡上,请问怎么做账#服务业#
浏览:596 收藏
请问一个合同多个项目,然后呢之前做账又是按照合同额做的,因为当时签合同没有按照每个项目的金额来签,就是一个多个项目合同额的打包价格,但是每个项目都是不一样的进度,这个如何做呢#其他行业#
浏览:595 收藏
年末计提法定盈余公积的基数是税后净利润,这个税后包括企业所得税吗?#房地产#
浏览:585 收藏
