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答疑老师:tammy老师
挂账 查看全部回复
问答已结束!
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既然是查账,要根据利润来 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
本期数为10-12月 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
按照公司规定处理,看公司制度 查看全部回复
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可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
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借,费用 dai,应付职工薪酬 发,借,应付职工薪酬 dai,银行存款 应交税费-个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
以实际金额入账 查看全部回复
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答疑老师:高老师
借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬——工会经费 查看全部回复
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11月 查看全部回复
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依据义务发生的性质开具发票 查看全部回复
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答疑老师:Yan
与应付职工薪酬对冲回来,借,应付职工薪酬-62.030dai 应交税费-个税-62.03 查看全部回复
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预收账款,收入按月分摊入账,但增值税要全额在一月申报,没得分摊 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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经营所得目前实行5级超额累进税率 查看全部回复
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可以参加我们平台实操课 查看全部回复
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可以,向股东借借支,然后再归还 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
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正常做账借材料/费用,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
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看它是用于什么用途,不同用途计提计入成本或费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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