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税局需要写情况说明,我司是生产型制造企业,2024年营业成本加期间费用报表显示是1.5亿,当年开给我司的发票只有1.2亿,差额3千万,税局要求解释差异金额原因,要怎么写呢?#高新企业#
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老师,一季度红冲了5万的免税发票,实际一季度开票45万,增值税申报时税务要求按照45万申报,但是账务处理时没有减去5万红冲发票,按照45万做账,已经申报了所得,现在应该怎么补救处理。#其他行业#
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你好,24年收入900万,利润是-260万,汇算清缴时需要退1季度预缴的3万,不想退税,调增的话因为有弥补以前年度亏损400万,这样一共要调增600多万,怎么样风险会小点?#其他行业#
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