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答疑老师:归老师
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
用其他应付款也可以 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
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可以进管理费用一劳保费 查看全部回复
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不管采用什么征收方式,和申报利润表上的收入没有关系 查看全部回复
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您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
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这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
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你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
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您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
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收入、支出明细 查看全部回复
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单位缴费基数指报告期内单位缴纳社会保险费的工资总额,按缴费人员的应缴口径计算 查看全部回复
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公众号:会计宝
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