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答疑老师:Annina老师
不可以,要进转出 查看全部回复
问答已结束!
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好 查看全部回复
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农民可以代开发票 查看全部回复
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借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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办公用品 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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可以,母公司做,借其他应收款-子公司,dai银行存款,子公司借银行存款,dai其他应付款-母公司 查看全部回复
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私下处理,账上没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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年度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年度收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用60000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
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借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) dai:应收账款或银行存款 冲减收入 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
借:库存现金/银存 dai:营业外收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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