登录/注册
答疑老师:大宁老师
建议按营业流水记账 查看全部回复
问答已结束!
浏览:7938 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
浏览:7664 0赞 0评论 收藏
当期销项税额和当期进项税额一般是针对增值税来说的 查看全部回复
浏览:4039 0赞 0评论 收藏
答疑老师:悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
浏览:5999 0赞 0评论 收藏
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
浏览:4754 0赞 0评论 收藏
你描述的数据是对不上的。给你说个方法你自己算一下。你用你的营业总额-你收到的现金=你剩余应收的钱,至于你说的应收账款转费用是什么情况。现金余额=你收到的总金额-你支出的总金额。备注:上面都没有说期初数,你自己加上 查看全部回复
浏览:5231 0赞 0评论 收藏
答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
浏览:5296 0赞 0评论 收藏
答疑老师:venus老师
一般运输服务完成确定收入 查看全部回复
浏览:5738 0赞 0评论 收藏
浏览:22003 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
浏览:6405 0赞 0评论 收藏
借:银行存款100 dai:其他应付款100 借:管理费用37 dai:银行存款37 借:其他应付款63 dai:银行存款63 查看全部回复
浏览:4264 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李伟老师
如果都确认是投资款,收到钱可以记到实收资本。不过这个钱,建议你们直接存公户,备注投资款。支出的钱,根据业务计入相关成本费用 查看全部回复
浏览:5308 0赞 0评论 收藏
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
浏览:6391 0赞 0评论 收藏
记入福利费 查看全部回复
浏览:5168 0赞 0评论 收藏
一方面记借法人款,一方面记相应的费用支出。 查看全部回复
浏览:6402 0赞 0评论 收藏
现在根据当地社保最低标准和企业情况调整社保基数 查看全部回复
浏览:4490 0赞 0评论 收藏
浏览:3990 0赞 0评论 收藏
初学者写得详细容易理解。如一借一dai。熟悉了一借多dai或一dai多借都可以。但你出的凭证,明细科目不是很规范。 查看全部回复
浏览:5113 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李钢老师
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
浏览:5531 0赞 0评论 收藏
是要结转到库存商品,还是卖产品要结转成本? 查看全部回复
浏览:4259 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载