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答疑老师:税务师晓雨
如果只是账上多扣了个税,没有申报错误。做调整,借:应交税费-代扣个人所得税 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
上面有 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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你好,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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去大厅补申报就好了 查看全部回复
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如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
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你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
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你好,抄税了吗? 查看全部回复
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如果是用于销售的,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 销售借:银行存款 dai:主营业务收入 销项。 查看全部回复
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如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
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融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
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这些都通过明细账去查 查看全部回复
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你好,是的,按租赁金额1‰计算缴纳印花税 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
只能说不规范。不用仅应这个原因补双倍工资。 查看全部回复
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你们租赁的汽车,保险费是不能在你们的企业所得税前扣除的,一般都是会换个形式,让出租方承担保险费,加到租金里面,直接给你们按照租金+保险费合计的金额开具租赁发票就可以 查看全部回复
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对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
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你说的是应收账款二级科目上限吧,可以使用辅助核算没有上限 查看全部回复
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你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
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支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
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那要看你们签订的是什么样的合同, 查看全部回复
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