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答疑老师:夏老师
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
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借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
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发现工资表做错了,那么应该调整工资表,然后再按照正确的工资表重新计算工资 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,借方dai方是复式记帐法中用到的记帐符号。会计科目增加是记借方还是dai方取决于这个科目属性,资产和费用类,增加记借方,减少记dai方;负债、权益和收入类科目,增加记dai方,减少记借方。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
上面空白处写上制造费用明细 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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需要看你们内部的财务管理制度,一般有的公司,有资金往来的都需要老板最后进行复核的 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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没有规定 查看全部回复
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直接记到工资里面就可以,借:销售费用 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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先在开票软件抄税,然后在申报系统申报,最后再清卡 查看全部回复
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第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
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如果是分公司的员工,那么应该在分公司发工资,如果是分公司借给总公司的钱,那么挂往来就可以 查看全部回复
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你好,专票普票? 查看全部回复
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每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
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是主要负责资产管理的部门嘛,如果是的话,是可以并入的。 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您的意思是自然月9月申报了9月发放的工资么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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