正在加载...老师 我请问 我们公司10月购买了银行的抵债资产了 每月正常折旧 今年三月才代缴购买之前的个税 印花税 土地增值税及附加税等 今年三月份应该如何做账呢 是不是从三月需要增加固定资产原值 把税费纳入固定资产成本继续折旧呢 #其他行业#
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老师 代理记账做的账太烂了 从去年7月到现在,要到今年6月底到期,凭证是三个月寄过来一次,如果不调账的情况,我现在可以重新做吗 我们买了用友系统,但是如果我重新做 会不会跟他们上传的财务报表不一致呢 #其他行业#
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24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元,忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的,25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元,是去年忘记计提的,和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#
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老师 12月给员工报销了12918.9元,报销的费用代理记账入账看看要怎么调整,明细如下,10/30收到员工开WPS 会员的专票,入账到10月 分录是 :借:主营业务成本 129.25 应交税费-应交增值税-进项税 7.75 贷:应付账款-金山办公软件公司 137,#其他行业#
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老师,我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下:图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的,不做开票收入,直接处置转损益出来,当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异,现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办?难不成还去改去年的账吗?#建筑工程#
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