登录/注册
答疑老师:高老师
是真实发生的业务不需要调整 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4357 0赞 1评论 收藏
答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
浏览:6036 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
前面1-2月份的账时每个月计提7000元工资,借:管理费用/销售费用 7000 dai:应付职工薪酬 7000 3月份发放工资时,借:应付职工薪酬14000 dai:银行存款,税务申报时,1、2月工资的所属期正常申报工资薪金7000元 查看全部回复
浏览:3787 0赞 0评论 收藏
不可以把拔款给A公司的钱用于B公司的项目 查看全部回复
浏览:3274 0赞 0评论 收藏
有部分进项没有认证吗?还是认证了保留在申报表的期末留抵 查看全部回复
浏览:4100 0赞 0评论 收藏
如果二级科目是同一人,可以把其他应收款其他应付款科目进行调整 查看全部回复
浏览:9769 0赞 0评论 收藏
放到在产品 查看全部回复
浏览:5548 0赞 0评论 收藏
答疑老师:绾绾
退的是什么税 查看全部回复
浏览:4532 0赞 0评论 收藏
计提社保 借管理费用-社保(公司部分) dai应付职工薪酬-社保(公司部分) 计提工资 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放工资 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保(个人部分) ?? 应交税费-个人所得税 ?? 银行存款 缴纳个税 借应交税费-个人所得税 dai银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(公司部分) ?? 其他应收款-员工社保(个人部分) dai银行存款 查看全部回复
浏览:6124 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
现在就是要把1500退给对方嘛 查看全部回复
浏览:5885 0赞 0评论 收藏
答疑老师:厚积薄发
根据相关的规定,为保障付款人提前为汇票的到期支付做好准备,因此在电子商业承兑汇票将要到期前十天持票人必须向承兑人发出付款提示。 查看全部回复
浏览:6616 0赞 0评论 收藏
还在同一个公司里嘛 查看全部回复
浏览:6282 0赞 0评论 收藏
借:低值易耗品-电脑桌及文件柜 159292.04 应交税费-应交增值税(进项税)20707.96 dai:银行存款180000 查看全部回复
浏览:5537 0赞 0评论 收藏
你们账上的库存是0库是吗? 查看全部回复
浏览:5020 0赞 0评论 收藏
现在社保也是由税务代收,如果没有缴纳社保,也存在税务风险 查看全部回复
浏览:6675 0赞 1评论 收藏
没入帐,补记入帐就好 查看全部回复
浏览:5148 0赞 0评论 收藏
(130+10)/(1-10%)*10% 查看全部回复
浏览:3763 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
您是什么行业 查看全部回复
浏览:4805 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
浏览:16222 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
要按2万填写费用报销单 查看全部回复
浏览:5769 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载