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答疑老师:安叔老师
这个会员用于什么呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你上个月工资多计提没 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
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金额大么。适用小企业会计准则么,借 银行存款 dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你在确保勾选认证发票能收到的情况下,可以这样操作。等收到发票的时候放在所做凭证后面作为附件就好,次月无需红冲。 查看全部回复
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答疑老师:微尘
没有时间限制,有真实业务就行 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般这个组装较方便,时间比较短。 可直接计入固定资产核算 查看全部回复
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可以拿你填写的报销单作为凭证单据出账,但是你说都没有发票是么?没有发票可以正常入账但是不能税前扣除 ,汇算清缴费用要调增! 查看全部回复
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工程完工结算了吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
发票不跨月可以直接作废,跨月要开红字发票红冲 查看全部回复
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要 查看全部回复
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转入清理 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 查看全部回复
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哪个凭证呢 查看全部回复
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先将报废商品转入待处理财产损溢 查看全部回复
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借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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外账会计主要负责企业税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作,其具体工作内容有: 1、核算存货:包括材料的采购计划,制定损耗定额;库存商品的定价,成本的结转; 2、管理固定资产:平时主要是计提折旧; 3、发放工资:审核发放,按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费; 4、清理往来账款:包括应收款、应付款,负责账款的核对、及时结算; 5、核算成本:做好成本的基础工作,准确计算产品成本,编制成本分析报表; 6、结转利润:做损益类账户的结转,年末做利润的分配; 7、计算税金:合理计算,按时申报交纳; 8、编制报表:定期及时地编报,做好财务分析。 查看全部回复
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收到财政拨付专款时: 借:银行存款-**行, dai:专项应付款, 将专项或特定用途的拨款用于工程项目时, 借:在建工程等科目, dai:银行存款等科目等; 工程项目完成时, 借:专项应付款, dai:资本公积-拨款转入(假设该项目没余款)。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
计提的时候 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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预收在借方负数,说明开票金额大于回款金额,调到应收账款科目 查看全部回复
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按项目进主营业务成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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