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答疑老师:甘老师
直接可以分清用到a的、用到b的是直接材料 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
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借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用、管理费用等) dai:应交税费--应交增值税(进项税转出) 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你知道这笔是什么收入吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以的, 查看全部回复
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正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,这个内容比较多,前期要做不少事情。具体如下: 对于几年没做账或者账目混乱的公司来说,想要重新建账,第一步就是要进行一次财产的全面清查工作,主要围绕初始投资额、固定资产、存货、往来账项等内容,获得相应的数据,才能进行查账,一般如下: 1.盘点现金及单据,注意需要换发票的白条也应考虑进去,确定现金金额。 2.取得银行存款对账单,并核实未达账项,确定银行存款金额。 3.盘点原材料、库存商品等,确定存货金额。 4.编制应收、应付、其他应收、其他应付等往来款项表,注意最好让往来单位盖章或签字确认,确定往来款项金额;检查有无长短期借款、应付工资、应交税金等项目。 5.盘点固定资产,确定固定资产金额。 6.取得企业法人营业执照和验资报告,确定实收资本金额。 7.根据公式“资产负债=所有者权益,所有者权益实收资本(股东多投入的资金暂挂其他应付款)=未分配利润”推算出未分配利润金额。 8.根据结果编制出资产负债表,并据此做第一号凭证。 9.启用账薄,将第一号凭证内容登记入账。在账薄日期栏填写登记入账的日期,摘要栏可写“盘点建账”。 查看全部回复
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以个人名义缴纳的医保不可以作为公司费用税前扣除哈 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你这个如果计入收入的话,其他应收款都需要计入销售费用,如果对方是刷单的公司的话,可以给你开具发票,计入费用,如果只是个人的话,这个其他应收款没有办法平的 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果是报销通讯费,像实名制的个人手机话费之类的,且是你公司的员工的,可以报销 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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一起计入固定资产 查看全部回复
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如果是专票,应该是不含税的的 查看全部回复
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之前有计提过么 查看全部回复
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买软件应该是13%税率的,6%的话是提供的服务 查看全部回复
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借,应付账款700 dai,库存现金700 现在又通过银行转款4250 借应付账款4250 dai,银行存款4250 查看全部回复
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买的车挂在公司头上吗? 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
不太对 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
厂里办公用的面包车维修是计管理费用-车辆费用(维修费) 查看全部回复
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