正在加载...你好,我发现上月做错账了,怎么调。上月留底税5421 89,销-进是5805.54。实际缴纳了383.65的税。我做账做错了。做成借应交税费增值税转出未交增值税383.65,贷应交税费未交增值税383.65了。#工业制造#
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上个月在财务软件上录入进项税额,本来应该录入30的(专票可抵扣税额是30),结果看错税额,录入成70了,后来讲多录入的40借记到待抵扣进项税了,这个月冲回多记的40,分录应该怎么做呢?#工业制造#
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我们是接的大劳务清包工程,只做了劳务,劳务包含了各种班组(木工,泥水等等)甲方统一付工程款给我们比如100万,开票过去100万,实际到账只有20万,其中80万给了其他班组做工资表,这个要怎么做账,而且要体现出给了她们每个班组多少钱?#建筑工程#
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