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答疑老师:Annina老师
这个问题有点大 具体问题具体分析哦 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
付款时借应付帐款 dai银行存款 未收到票暂估入库借工程物资 dai应付帐款 次月初红冲暂估,收到发票根据发票信息借工程物资 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付帐款 查看全部回复
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按一半确认收入结转成本 查看全部回复
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答疑老师:木言
按实际入库做原材料,发票多出来部分入材料采购 查看全部回复
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如果是销售商品且商品已经客户验收完毕,算收入 查看全部回复
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答疑老师:LD
微信支付公司当现金管理吗?借以前年度损益调整dai现金等科目。期末借利润分配未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你的个人社保上个月跟公司的部分一起计提,那么这个月发工资的时候就没有余额 查看全部回复
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那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
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把专票上的进项税额部分调增 查看全部回复
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应交税费科目下的什么明细? 查看全部回复
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去年手续费有入账了吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以先计入应交税费-应交增值税-未交增值税,那些附加税可以先计入应交税费-对应的科目 查看全部回复
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如果是一般纳税人,发票联附在做帐的记帐凭证后,抵扣联单独保管 查看全部回复
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要 查看全部回复
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可以计入预收账款 查看全部回复
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发票还是什么 查看全部回复
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答疑老师:归老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
举个例子,比如说对方需要开10万含税,税率为6%的专票,但是你们只能开10万含税,税率为3%的专票,对方应该扣10万/1.06*6%-10万/1.03*3%=0.27万 查看全部回复
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答疑老师:小小
制造费用 查看全部回复
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那你就挂账,超过的部分挂 查看全部回复
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