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答疑老师:安叔老师
营业外收入-税费返还 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
管理费用。保险费。dai银行存款80万。收到返利的时候借银行存款。借管理费用一保险费借方红数丿 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
按合同约定的日期确认收入,借:应收帐款等,dai:主营业务收入;应交税费-应交增值税-销项税额;同时结转成本,借:产品销售成本,dai:发出商品; 查看全部回复
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收款方你就做收入。付款方。你就做维护费。 查看全部回复
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借银行存款,借财务费用-利息收入 查看全部回复
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开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
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答疑老师:小小
有些企业会要求转到应交税费-未交增值税,有些企业在进项大于销项的时候,不需要处理 查看全部回复
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作未开票收入申报 查看全部回复
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可以开法定代表人的名字或者房间楼栋号 查看全部回复
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管理费用---办公费 查看全部回复
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购进的骆驼用于什么? 查看全部回复
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不用处理,放在未交增值税明细科目里 查看全部回复
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借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
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原来的分录红字即可 查看全部回复
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以21年的口径反结账,重新做账 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你好同学,记入应收账款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以入账,但是企业所得税前如果取不得符合条件的扣除凭证,需要纳税调增 查看全部回复
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要做上应交税费增值税。 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
不可以的哦 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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