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答疑老师:小小
收到时:借:银行存款 4000 dai:其他应付款4000 付工资时:借:其他应付款 4000元,dai:银行存款4000 查看全部回复
问答已结束!
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可以按正确的填上去 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以 如果其他应付款没有二级明细 可以放一页 查看全部回复
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当月开出发票,当月作废的,不需要做会计分录 查看全部回复
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答疑老师:石老师
这个属于税的一种吗 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你要在5月31日前处理好就可以不用调整 查看全部回复
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没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
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你好, 原始分录是怎么做的 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
可以入管理费用一开办费。价格高使用年限大于1年以上的入固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以把问题说详细点么 查看全部回复
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征地是用于自建厂房吗 查看全部回复
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答疑老师:易老师
实际销售收入实际支出 查看全部回复
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1096 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
开收据 查看全部回复
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检修期间 固定资产有停用吗 查看全部回复
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你好,应计入福利费 查看全部回复
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月底增值税可以不用做结转。 保留在销项税、进项税、已交税费等三级科目明细下 查看全部回复
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答疑老师:高老师
消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
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没有影响 查看全部回复
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答疑老师:微尘
为什么要按照60%入账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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