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答疑老师:高老师
暂估是货到票未到月底暂估入帐,次月初要红冲暂估的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
1.收到客户转款 借:银行存款 dai:其他应付款 2.支付购草费用,养护费用 借:其他应付款 dai:银行存款 3.出售 借:银行存款 dai:其他应付款(扣除代缴税费后) 4.提取20% 借:其他应付款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 5.剩余款项转给客户 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借:银行存款 借:利息收入(红字 查看全部回复
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幼儿园是事业单位性质的记事业支出 查看全部回复
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是分几次付款的意思吗 查看全部回复
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按实际盘点数入帐 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,物业费和暖气费是两码事,需要按实际经济业务开具发票。 查看全部回复
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答疑老师:小小
这个就是沟通的问题了 查看全部回复
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固定资产吗 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照未开票收入入账、申报纳税就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
之前的期末余额平么 查看全部回复
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高于收购价部分计入营业外收入 查看全部回复
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借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款等 查看全部回复
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正常的境外收入,可以正常入账 查看全部回复
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部门停止经营就不用 查看全部回复
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打款时计入往来科目 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
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用于在建工程的工程物资不通过主营业务成本结转 查看全部回复
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在名称上更改,新名称后括弧备注老名称及更改日期 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
理论上是3000 查看全部回复
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答疑老师:清岚
经营活动 查看全部回复
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