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答疑老师:甘老师
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
内账建账,只要有余额的科目都要录进去 查看全部回复
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答疑老师:许老师
支付的还是收取的? 查看全部回复
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请问是哪里不明白呢 查看全部回复
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扣得服务费做财务费用-其他 查看全部回复
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转营业外支出 查看全部回复
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原始单据最好是一一对应。如果实在太多无法区分,可以汇总做在一期 查看全部回复
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借:管理费用-土地租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
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属于招聘的相关费用,计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个还是需要看用途的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
美团给客户开票按照客户实际支付金额 查看全部回复
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是制造业还是代加工 查看全部回复
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应付账款和应付票据中有上期采购未付款的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
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已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
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计入其他业务收入 查看全部回复
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开的是专票么?对方没有抵扣认证么? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果你们报表取数可以取到收入借方数据,可以借:收入 dai:银行 ,建议是dai:收入(红字)dai:银行 查看全部回复
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答疑老师:清岚
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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