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答疑老师:安叔老师
可以用开个房东的水电费发票,然后房东给个相关说明留存即可,可以入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
可以直接做 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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企业出租土地使用权产生的收入,记入其他业务收入科目核算,其发生的成本费用,以及计算提取的税费记入其他业务支出科目核算。 查看全部回复
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发票需要开公司的名字 查看全部回复
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答疑老师:许老师
填在所得税费用 查看全部回复
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筹建期间费用进长期待摊费用 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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入固定资产 查看全部回复
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你们是基金会吗 查看全部回复
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酒店大楼、餐饮桌椅、床、沙发、电脑等等,使用期限在一年以上的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
发票认证后的会计分录: 1、专票认证后做: 借:原材料(包装物等) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 2、不过,需要注意如果认证后不符或因不能抵扣等原因的话,那就做进项转出科目 借:原材料等 dai:应交税费-应交增值税-进项转出 3、对于进项票未认证,其做账如下: 借:库存商品(或者原材料等) 应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则,若不是则为"待摊费用-待抵扣进项税额" dai:应付账款(或者银行存款等) 等到认证后再做具体的账务处理 查看全部回复
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需要分开做 查看全部回复
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是的,按照当天的汇率进行折算 查看全部回复
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把含税的14万的货扣点税额,计入主营业务成本,13万计入主营业务收入 查看全部回复
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不会的 下期抵扣也可以 查看全部回复
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不影响的,到时候冲回就可以了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是的 查看全部回复
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收到时,借:银行存款 dai:其他应付款;支付给员工时,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的 通过应付职工薪酬-福利费 过一下 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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