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企业6月应缴增值税150万,冲减留抵增值税20万,预交增值税30万(预缴时放在应交税费-预交增值税借方),实缴增值税100万,请问应该怎么做账?冲抵预交税金的时候,是否需要做帐冲掉应交税费-预交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100万 贷:银行存款100万? 还是应该怎么处理?#其他行业#
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请问我们向石油公司付充值款,为什么账务处理是借:其他应收款 贷:银行存款。#其他行业#
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我们单位有一笔收入,21年8.5万(21年已做收入并申报)+今年11.5万,今年统一开出了20万的发票,对方已抵扣,但是没有拆分开8.5万和11.5万,开了两张10万的寄给了对方,现在20万的发票附在了11.5万的收入后边,去年记的收入后边没票,这种情况是只能让对方退票我们重开吗?对方不愿意配合退票的话还有什么办法处理吗?#服务业#
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