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我们是做餐饮行业的,5月28日多收了pos银联卡144元,6月做账的时候发现了。要怎么做呢,要不要退了啊,但是那个pos退不了款,只能用银行转账。要经过老板的,不想那么麻烦。如果不退能不能用现金退,这个月现金就会少了。该怎么入账呢#餐饮酒店#
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你好,我们是网约车公司,之前的账在代账公司,拿回来以后,我发现有同一台车在2023年7月份入账,2024年4月份转出,然后在2024年10月份又入账,2023年的车到现在一直没有清理,还在折旧,这个我怎么处理?怎么处理简单?#其他行业#
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一般纳税人,企业会计准则,客户15号给我们下采购订单,数量4000,含税单价0.175,价税合计700元,合同结款方式是,现结,没有账期,客户当天给我们支付了货款。我们当天给供应商下采购,含税单价0.165,价税合计660元,合同结款方式也是现结,当天给供应商支付了货款,20号货才到仓库。收到货给客户出货,月底30号才给客户开专票,不含税金额619.47,税额80.53价税合计700,本月月底30号供应商才给我们开专票,不含税金额584.07,税额75.93,价税合计660分录怎么做呢#商业#
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一般纳税人收到一整年的房租发票,费用是按季度支付的,完整的 会计分录#其他行业#
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