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答疑老师:孙老师
借:**成本/费用 dai:应付职工薪酬-**社保 借:应付职工薪酬-**社保 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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回收公司给了你们500? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议未取得发票的61636财务账冲回去,待第二年取得发票再计入成本费用 查看全部回复
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结转可以每个月一结,也可以年度一起结转 查看全部回复
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没有取得合法扣除凭证,可以据实列支但不能税前扣除 查看全部回复
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收到的房租发票是一年的? 查看全部回复
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应付账款借方余额应计入预付账款借方。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 你的意思是你们是旅行社接了一个团队 这不是你们收费标准么, 为什么要计入差旅费,是你们收入啊! 查看全部回复
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计入工程施工-合同成本-直接材料 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般是一致的 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 银行存款 dai营业外收入 查看全部回复
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发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
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你们是受票方? 查看全部回复
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不用入账,你开普票的时候借 银行存款/应收账款 dai主营业务收入 都没有增值税了 查看全部回复
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会有影响的,建议按照之前的凭证入账,分录做的不同,明细账就不同,资产负债表和利润表可能也不同,那么之前的申报表就跟账上不同。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
作为成本费用处理 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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不合规的发票原则上不能入账 查看全部回复
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跨月问题不大 查看全部回复
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