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答疑老师:高老师
如果多计提销售人员工资 借以前年度损益调整 (金额用负数) dai应付职工薪酬 (金额用负数) 查看全部回复
问答已结束!
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需要,计提时借所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 缴纳时 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:patience
首先 借入的时候 借 银行存款 dai 短期借款 有管理费用支出的时候借管理费用dai银行存款 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
用主营业务成本 查看全部回复
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借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,一般按合同执行就行。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你借其他应收,下面的要带其他应收 才可以平的。你dai其他应付平不了的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
计提时候 借,所得税费用 dai,应交税费—应交企业所得税 缴纳 借,应交税费—应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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购买的工程物资,用于在建项目,领用的时候, 借,在建工程 dai,工程物资 查看全部回复
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管理费用— 查看全部回复
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做教育经费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
金额不大计入事业支出,大批量符合固定资产条件的计入固定资产 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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重新建账的话,把最后一期的期末余额按期初余额录进去 查看全部回复
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法院应该给你们开发票,根据发票入费用 查看全部回复
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社保一般都是要通过应付职工薪酬 查看全部回复
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原分录全部负数 查看全部回复
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是这个项目的款一下子支出了,什么项目 查看全部回复
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员工收现 借:现金 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 存现金 借:银行存款 dai:现金 查看全部回复
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