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答疑老师:哈哈老师
您好,之前的摊销不用调整,剩余的摊销,再增加年后后剩余的期限内摊销就成 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
去年对公打款的一个公司,今年突然联系我要开专票发票,还能给他们开吗?如果之前没开票的话,对方要求了要补开的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好, 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
物业楼和消防也是公司用的吗,与经营有关? 查看全部回复
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在的 查看全部回复
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两年的dai款属于长期借款 查看全部回复
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您好,具体针对什么业务 查看全部回复
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他现在开进来的成本发票几个点有限制吗,没有的 查看全部回复
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您好,具体什么问题 查看全部回复
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借固定资产113663.37 应交税费应交增值税进项税额 1136.63dai银行存款44800 应付账款40000 查看全部回复
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您好,记入到其他直接费用里面可以的 查看全部回复
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借:银行存款/库存现金/应付职工薪酬 1060 dai:其他业务收入——食堂餐费 1000 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 60 查看全部回复
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您好, 开进来的成本费用发票是真实的吗 查看全部回复
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你好,月末涉及到增值税 附加税 工资社保公积金 折旧摊销等 查看全部回复
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您好,这种情况没有抵扣,要记入到应交税费应交增值税待认证进项税额里面 查看全部回复
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您好, 是以前年度多计提的吗 查看全部回复
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您好,有问题您请说 查看全部回复
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您好,你说的代付指的是什么意思?替别人支付的吗? 查看全部回复
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您好,按照之前的会计分录做负数分录就成 查看全部回复
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您好,你们是什么企业 查看全部回复
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公众号:会计宝
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