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答疑老师:筱粒老师
税前工资不变,将补扣的社保个人部分加上当月应扣缴社保个人部分,然后填列 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:揭老师
一般纳税人的话 一般预交千分之二 查看全部回复
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这些文件的罚款或者奖励 最终会在结算中体现 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
材料,人工,机械使用费等 查看全部回复
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借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
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借劳务成本,应交税费一应交增值税一进项税额,dai银行存款 查看全部回复
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对于资产,账面价值大于计税基础,形成的是应纳税暂时性差异,确认为递延所得税负债 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这张票的业务是啥? 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,应将固定资产转入在建工程,同时将已计提的折旧进行冲销 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
回款和收入是两回事 查看全部回复
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您好,没有进货发票,要是有支出也要入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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对,这个没有期限限制 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
应交税费与税金及附加关系是计提税费的时候,借记税金及附加,dai记应交税费。两者是对应科目。缴纳税费的时候,借记应交税费,dai记银行存款。报表中应交税费反映的是当期已计提未缴纳的税额,税金及附加反映的是当期计提的税额。 查看全部回复
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意思是如何区分还是什么情况下应该确认? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您采用的是新收入准则吗 查看全部回复
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您好,一般企业是采用查账征收,当企业的利润不能确定时(包括税务局无法确定企业的收入或者费用发生额)采用核定征收,而不能确定收入或费用发生额一般就是缺少发票,合同和其他关键凭据导致。 查看全部回复
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请问您公司具体的业务是什么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
公司筹建期间费用可以计入长期待摊费用,在不低于一年的期限内摊销。也可以直接计入当期费用 查看全部回复
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预付账款需要及时入账,根据业务情况及时核销,对于期末仍未核销的预付账款,可以填制对账单与供应商对账,确保数据的准确性。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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