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答疑老师:哈哈老师
用于什么员工呢 查看全部回复
问答已结束!
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做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
107021307 查看全部回复
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本期金额是7-9月的数字 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
提醒你一句:没有规定说成本费用必须占比多少。如果你无视这个问题,那就说你现在的问题,一般纳税人采用一般计税法,你所有的发票都能取得专票且能抵扣的情况下,就是不含税金额,不能抵扣的就是含税金额。小闺蜜都是含税金额 查看全部回复
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你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
(1)购入为工程准备的物资时会计分录为: 借:工程物资 dai:银行存款 (2)领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程 dai:工程物资 (3)工程完工后,固定资产达到预定可使用状态时,会计分录为: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
属于动产 查看全部回复
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企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
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你好,不一定 查看全部回复
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专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
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你结转损益了吗? 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
个体可以享受个体相关税收政策,也可以开票给公司。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
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主要原因可能有:1、没有结转损益。2、软件取数错误。3、手工帐的话,那就不一定了,不会做表格也会导致出错。其他的你就查账把 查看全部回复
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根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
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和施工相关的人工费就是记到相关成本里面的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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