登录/注册
答疑老师:甘老师
经营范围有劳务才可以开 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5411 0赞 0评论 收藏
对上了 你们账上的应收dai方就是预收,预收了客户180万 查看全部回复
浏览:3414 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
同学你好,只要不大就可以。 查看全部回复
浏览:15853 0赞 0评论 收藏
有贸易业务经营范围的话,可以做购进设备和销售设备贸易处理 查看全部回复
浏览:3839 0赞 0评论 收藏
按权责发生制是入账12月 查看全部回复
浏览:3257 0赞 0评论 收藏
答疑老师:wam
应付账款核算的是对方已提供相关的服务金额 查看全部回复
浏览:6260 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
那应该是系统原因 查看全部回复
浏览:5890 0赞 0评论 收藏
这个表示是否分配企业所得税给分支机构 查看全部回复
浏览:2909 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33 查看全部回复
浏览:3777 0赞 0评论 收藏
由于两者因纳税调整不一致的,会计账面可不调整 查看全部回复
浏览:3172 0赞 0评论 收藏
同学你好,要有依据,就是他们是研发人员,然后出勤、工资标准等要结合,然后如果是多个项目,分摊计入各个项目。 查看全部回复
浏览:4280 0赞 0评论 收藏
12月的工资应在12月计提入成本费用 查看全部回复
浏览:4175 0赞 0评论 收藏
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
浏览:5696 0赞 0评论 收藏
同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
浏览:4202 0赞 0评论 收藏
你是全部填零的吗? 查看全部回复
浏览:16638 0赞 0评论 收藏
同学你好,符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
浏览:4531 0赞 0评论 收藏
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
浏览:4579 0赞 0评论 收藏
你说的是销售收入对应的成本吗 查看全部回复
浏览:3119 0赞 0评论 收藏
填写附表四 第一的第4行 查看全部回复
浏览:2358 0赞 0评论 收藏
放到低值易耗品 查看全部回复
浏览:2523 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载