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我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,贷:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元#建筑工程#
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你好老师,我家有个建筑公司,平时没啥业务,几个月才能收到一笔结算款就需要支付工人工资,但是平时计提的工资表可能跟实际发放的有差异,(主要是老板想自己用钱就弄个假的工资表临时发放了)这种情况涉及到跨年怎么处理?是反结账在去年修改还是再发放当年补提哪种更合理? 还有个问题就是农民工那么多人,每月还有变化,需要每月都申报个税吗?#建筑工程#
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施工企业,25年6月接到税务通知,20年6月的一张30万发票为虚开票,要求补交增值税和所得税,我要更正20年的年报和6月的增值税报表,还需要更正20年到现在的财务报表吗?凭证怎么做,做到哪一年呢?#建筑工程#
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老师,误餐补助怎么做分录,能税前扣除吗?#建筑工程#
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公司没有车,工地材料员买材料的加油费能入账吗?怎么做分录?#建筑工程#
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