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答疑老师:小妮老师
1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们需要开收入的发票给对方 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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答疑老师:杨老师
可以报销,税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
工程施工-油费等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以暂时不结转 查看全部回复
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4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
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你们是房地产开发企业吗 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)7 dai.应交税费- 应交增值税(进项税额)7 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)10 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税)10 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3 dai:应交税费-未交增值税(借或dai)3 4、借:应交税费-预交增值税2 dai:银行存款2 5、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税3 dai:银行存款 1 应交税费-预交增值税2 查看全部回复
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不是必须的,没有规定要求 查看全部回复
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借:应交税费-预缴税费 dai:银行存款 抵扣时借:应交税费-未交税费 dai:应交税费-预缴税费 查看全部回复
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一般纳税人收到专票,以不含税金额入帐,计提折旧原值是不含税的 查看全部回复
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支付凭证入账做费用成本,所得税汇算的时候调整(费用成本调增) 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
做账的时候,借方是什么 查看全部回复
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损益类的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,企业需要将《信息表》所列增值税税额在发票采集-进项税额转出模块的"红字专用发票信息表注明的进项税额"栏次进行填报,红字信息表的数据进行采集后,《增值税纳税申报附列资料(二)》第20行"红字专用发票信息表注明的进项税额"会自动同步信息,正确采集以后,就可以申报了。 查看全部回复
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你们把厂房建造承包出去,应该是你们支付款项给承包单位,承包单位给你们开具发票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,预缴时,先减去分包的金额,再预交 查看全部回复
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材料做采购入库 查看全部回复
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公众号:会计宝
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