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答疑老师:杨老师
你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
我觉得最好记到其他应付款中,至于进项税额,可以做,进项税额转出处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的 查看全部回复
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拉赞助是需要签订合同的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
与你们公司业务部人员用同一个科目,不过区分公司的和外包的就行 查看全部回复
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答疑老师:许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
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既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
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那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
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个税是经营所得个税么 查看全部回复
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自来水么,税率为9% 查看全部回复
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是什么时候支付的 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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普票是1% 查看全部回复
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是元 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
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可以开,不用加经营范围 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是有购进付款么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
3% 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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公众号:会计宝
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