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答疑老师:甘老师
一般购买的时候计入低值易耗品,按月摊销计入物业成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
借:其他应付款-押金5000 dai:银行存款4800 dai:其他应收款-扣除费用200 查看全部回复
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答疑老师:高老师
要求从一月份补内帐,但去年的帐也要补起来 查看全部回复
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答疑老师:patience
不含税 查看全部回复
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开普票免税,开专票3%或5% 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
(1)汇算清缴后,补缴企业所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 (2)缴纳企业所得税时 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 (3)结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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不需要,不属于征收单位 查看全部回复
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同学,你可以把之前的分录红冲掉,再做一遍正确的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你借其他应收,下面的要带其他应收 才可以平的。你dai其他应付平不了的 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
借:银行存款或库存现金2000 dai:其他应付款—xx维修公司1600 其他应付款—xx业主400 查看全部回复
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执行的是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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如果是真实发生的业务,对方开了物业费发票或收款收据能够证明业务,也行的 查看全部回复
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您好,可以的,上面有起止日期。 查看全部回复
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借:应收账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
工资6300里含有单位部分的社保吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
没问题,写上二级科目就清晰了 查看全部回复
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开票了就按开票日期算 查看全部回复
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一般要转入营业外收入。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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