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问一下,就是我3月份的账单我在4月份做的3月份的凭证的,我3月份的账单金额应收的入账金额是82711.71元,但是呢,在3月份的时候开票金额是82926.36元,4月份红冲了,哪我如果申报已开票金额是不是82926.36元,,4月发票冲红重开我账上3月份的再去相应调整吗#其他行业#
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你好,在单据很多的情况下,如何能做到计提成本和支付成本的时候不会乱,清清楚楚呢,防止做重,难道每次支付成本出去的时候都要查一下前面的账有没有计提吗,有没有好点的方法呢#其他行业#
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老师,有张对方开来的红字发票,上月已经入账也已经抵扣了,那分录怎么处理?#其他行业#
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