正在加载...有一笔物业费,当时付款的时候是预付账款,预付账款,待摊费用借的是预付款,预付账款贷的是银行存款 收到发票的时候我是做的是给他充了,就是借的预付账款在的那个预付账款待摊费用,然后我再来计提预付账款待摊费用,然后进项税,然后#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
计提社保,员工承担1400,公司承担600,怎么做分录#其他行业#
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请问刚开办的养老院,有装修用电,也有老人用电,只有一个总表,如何分摊#其他行业#
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老师,2月增值税申报,销项税额少记了0.01元,前几天更正申报了,但补交增值税少于1元,应交增值税没动,但今天申报3月增值税时,出现了本年累计数不等于上期+上月合计数,这种情况怎么解决?#其他行业#
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我公司作为长期股权投资的款项,对方公司一直没确认股东资格,工商和章程也没变更,现签署补充协议,将该比款项作为往来款 而非投资款 ,也不收期间产生的资金占用费。现对方全额归还该比款项,我公司怎么做账?#其他行业#
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